更新时间:2023-12-07 09:07
本单位为区政府工作部门,区财政一级预算单位。
部门主要职责:
1、贯彻上级政务服务改革相关政策措施、标准规范、配套制度并组织实施;
2、统筹推进全区“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革;
3、负责统筹推进全区政务服务实体平台建设,指导全区开展政务服务工作;
4、负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作;
5、负责组织区级政务服务质量的监督评价;
6、负责组织、协调、推进“权责清单”制度改革工作,负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设;
7、负责综合协调审批项目的联审会办、并联审批;
8、负责全区政务服务电子监察工作;
9、指导做好全区“数字政府”、新型智慧城市建设、电子政务规划、实施、考核;贯彻落实新型智慧城市发展的标准规范、考核体系并组织实施;
10、负责全区政务信息基础设施规划、协调、管理和监督;统筹指导全区政务信息系统、数据中心、政务云、政务网络、公共服务大数据等系统平台建设和管理;组织实施全区政务数据的安全保障工作,会同有关部门做好全区公共数据安全保障工作;
11、完成区委、区政府交办的其他任务。
本单位共有编制4人,其中:行政编制4人,事业编制0人;在职人员3人。
内设机构:综合科、审批改革协调科、政务监管科、数据应用科。
截至2019年12月31日,本单位无车辆。
郑州市金水区政务服务中心。郑州市金水区政务服务中心人员与公用经费单独核算。
一、收入预算说明
2020年收入预算50万元,其中:一般公共预算50万元(财政拨款50万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算50万元,其中:基本支出50万元,项目支出0万元。
1.按功能科目分类,包括一般公共服务支出50万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出50万元,其中:商品和服务支出50万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算50万元,政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比,一般公共预算收支预算增加50万元,增加主要原因是本单位作为区政府新设立的工作部门,于2019年2月正式成立,未列入2019年度区财政预算,自2020年1月列入区财政一级预算单位。因此办公费相比2019年增加了50万元。与2019年预算相比,一般公共预算增加了50万元。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出50万元,占100%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算50万元,其中:公用经费50万元,主要包括:办公费50万元。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。与2019年预算相比,无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费安排50万元,主要用于单位的正常运行,其中:办公费50万元,较2019年预算增加50万元,增加主要原因是本单位作为区政府新设立的工作部门,于2019年2月正式成立,未列入2019年度区财政预算,自2020年1月列入区财政一级预算单位。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
2020年重点项目预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、空表情况说明
开空表的主要原因:
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。