更新时间:2023-12-27 18:39
2001年被评为硕士生导师,2006年晋升为教授。现任江苏大学财经学院党委书记,中国机械工业审计学会副会长,中国会计学会高级会员,中国审计学会会员,江苏省总会计师协会理事,江苏省资产评估协会理事,国际内部控制协会(ICI)中国内部控制专家组成员,资产评估硕士专业学位研究生教育指导委员会成员。江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事,江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事,扬州亚星客车股份有限公司独立董事,江苏索普化工股份有限公司独立董事。
学术交流:
2012年,江苏省CFO高层论坛。
2011年,中国机械工业审计高峰论坛。
2010年,海峡两岸首席财务官论坛。
2005年,中国审计高层论坛。
2000年,会计准则国际研讨会。
1985年,香港中文大学访问交流。
《内部控制》、《国际会计》、《高级财务会计》、《资产评估》。
1.公司理财。
2.内部控制。
3.审计理论与方法。
1. 在研项目
(1)2011度江苏省教育厅项目:“激励及持续监控作用机制与管理者投资行”,(排名第二)。
(2)2011年江苏省社科项目:江苏省民营企业内部控制研究,(项目负责人)。
2. 已结题项目
(1)2009年横向课题:企业内部控制制度——亚星客车,(项目负责人)。
(2)2009年横向课题:我国上市公司高管薪酬与股权结构研究,(项目负责人)。
(3)2009年江苏省重点财会研究课题:企业内部控制理论与实务研究,(项目负责人)。
(4)2009年江苏省哲社科项目:企业节能减排绩效评价研究,(排名第二)。
(5)2006年市厅级项目:镇江区域科技竞争力评估与周边城市比较,(项目负责人)。
(6)2007年市厅级项目:构建镇江创新型城市的对策研究,(项目负责人)。
(7)2008年市厅级项目:镇江市国有资本金绩效评价研究,(项目负责人)。
(8)2007年省部级项目:企业集团绩效评价研究,(项目负责人)。
(9)2003年省财政厅项目:《企业会计制度》实施中存在的问题与对策,(项目负责人)。
(10)2005年省卫生厅项目:医院《财务制度》与《会计制度》研究,(项目负责人)。
(11)2009年中国总会计师协会课题:企业内部控制评价研究,(排名第二)。
(12)2008年省部级项目:全面风险管理在企业的应用研究,(项目负责人)。
3.主要论著
1. 陈留平. 专著《企业绩效评价理论与方法研究》,黑龙江人民出版社,2005.12。
2. 陈留平.主编《高级财务会计》江苏大学出版社,2008.11。
3. 赵顺娣,陈留平. 专著《企业内部控制理论与实务》,江苏大学出版社,2009.11。
4. 对《会计法》中若干问题的思考.会计之友2006.12。
5. 创新型企业的评价指标体系及评价模型.统计与决策2007.9。
6. 浅析风险投资的发展与退出机制.商业时代2007.25。
7. 基于企业生命周期的绩效评价方法.企业活2007.11.获中国总会计师协会优秀论文二等奖。
8. 企业所得税应税收入与会计收入的差异研究.财会月刊2009.10。
9. 资产负债表债务法下所得税特殊情况的会计处理.财会通讯2009.13。
10.基于公司治理的现代企业内部审计架构.江苏大学学报2010.6。
11.企业内部控制面临的困境与出路.财会通讯2011.26。
12.企业内部审计前沿问题研究.会计之友2012.2。
1.《企业集团绩效评价研究》,获2007年度中国总会计师协会立项研究课题一等奖。
2.《全面风险管理在企业的应用研究》,获2009年度中国总会计师协会立项研究课题三等奖。
3.《企业内部控制评价中存在问题及对策研究》,获2011年度江苏省总会计师协会优秀论文二等奖。
4.《企业会计制度》实施中存在的问题与对策,获江苏省重点财会研究课题三等奖,镇江市政府研究室优秀调研成果三等奖。
5.《企业社会责任与财务绩效关系研究》,获2010年度中国总会计师协会立项研究课题二等奖。
6.《企业内部控制理论与实务》(专著),获镇江市2011年优秀科技论文二等奖。
7.《我国企业内部控制面临的困境及其出路》获2011年度江苏省社科类学术成果二等奖,获江苏省总会计师协会优秀论文一等奖。
8.《企业内部控制理论与实务研究》,获江苏省重点财会研究课题一等奖。
9.《基于企业生命周期的绩效评价方法》,获中国总会计师协会2009年度优秀论文二等奖。